PDF: |
|
Автор(ы): |
Грачева А. А., Кузьмина И. А. |
Номер журнала: |
1(54) |
Месяц и год выхода: |
февраля 2021 |
Аннотация: |
В статье рассматриваются вопросы организации системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС). В государственном секторе экономики в условиях риск-ориентированного подхода системе внутреннего финансового контроля уделяется повышенное внимание. Внутренний финансовый контроль занимает серьезную нишу в системе финансового управления, позволяет выявить слабые стороны управленческих процессов и гарантирует оптимальное использование бюджетных средств. Внутренний финансовый контроль оказывает влияние на организацию всей системы управления. Данные вопросы являются актуальными и для учреждений УИС. Описывается новая схема бюджетных полномочий по внутреннему финансовому аудиту, которая предполагает упрощение процедуры проверки качества осуществления внутреннего финансового контроля и больше увязана на оценке бюджетного риска, а также мониторинга качества финансового менеджмента. Авторами проведен анализ и систематизированы положительные и отрицательные качества привлеченных экспертов для проведения аудиторских мероприятий, основные принципы проведения аудиторских проверок экспертами и требования к привлечению экспертов в рамках внутреннего финансового аудита. Кроме того, разработан алгоритм проверки вопросов по достижению целей внутреннего финансового аудита при осуществлении аудиторских мероприятий. На основе анализа принятых федеральных стандартов разработан чек-лист по достижению целей внутреннего финансового аудита при осуществлении аудиторских процедур, что позволит снизить трудоемкость процесса внутреннего финансового аудита. Даются предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и аудита в учреждениях УИС и внесению изменений в ведомственные и локальные акты по этому вопросу. |
Ключевые слова: |
контроль, аудит, финансовый контроль, внутренний контроль, внутренний аудит, бюджетные риски, бюджетное полномочие, бюджетные процедуры, чек-лист, учреждения УИС. |
Как цитировать статью: |
Грачева А. А., Кузьмина И. А. Организация внутреннего финансового контроля и аудита
в учреждениях УИС // Бизнес. Образование. Право. 2021. № 1 (54). С. 115—119. DOI: 10.25683/VOLBI.2021.54.135. |